近年来,涟水县民政局从节约民政资源、资金,推进反腐倡廉,推动财务体制机制创新的高度,进一步强化财务监督,建立健全民政财务内审制度,坚持从源头治腐,最大限度地扼制乱支乱用、截留、挪用民政资金等违纪违规的现象,充分发挥民政资金的最佳使用效益,既防范了资金风险,堵塞了管理漏洞,提高了财会人员廉洁自律意识,又有效地保证了民政资金安全使用、规范运行。民政财务内控形成了制度化、规范化、长效化,营造了风清气正、清廉透明的民政财务环境,促进了民政各项工作持续、健康、有序开展。
强化组织领导,建立内审机制。该局印发了《涟水县民政局财务管理制度》、《涟水县民政局下属单位财务管理制度》、《涟水县民政局财务审计制度》,由局主要领导亲自担任财务内审组长,局纪委、监察室、计财科共同负责局财务内审工作,由专人按月对局机关及局下属单位财务收支计划、财务预算执行及财务规章制度执行情况进行审核;审核相关科室与单位的专项资金使用,财务收支及其相关的经济活动是否真实、合法合规;审核各种财务的经营管理状况及其效益情况等。把各部门的财务收支关进“制度的笼子”,保障各类民政专项资金专款专用,确保各部门财务管理规范有序、科学运转。
坚持按月审计,及时整改。该局按月对局有关科室及局下属单位的财务状况进行审计,每月报送的生产、经营、财务收支、会计报表资料及时进行审核。通过审核,及时发现违反财务管理制度及相关规定的不良现象,并提出合理化改进意见和整改要求,对部分严重违规违纪的问题由局党委予通报批评或提出追究责任。同时,由局纪委、监察室全程跟踪检查、督查整改要求落实情况。几年来,该局财务内审,发现各类存在问题103例,内审中发现的各类存在问题全部按时整改到位,局党委通报批评15例。
强化监督考核,注重审计结果运用。该局将每个月的财务审计结果,形成书面报告,分别报送局领导班子全体成员、局纪委、监察室、财务科,让相关人员及时掌握有关单位财务管理情况,有针对性的对财务管理工作提出改进意见或建议,促进全系统民政财务管理工作持续健康开展。同时,该局还把审计结果作为单位财务工作人员年度评先、评优重要依据之一,对连续发生同一问题的财务工作人员进行问责,取消评先、评优资格。